索引号: | 发布机构: | 区科委 | |
发文日期: | 2017年08月04日 | 主题分类: | 部门决算 |
关键词: |
上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度部门决算
第一部分 上海市嘉定区科技创新服务中心单位概况
一、主要职能
1、在区科委领导下,配合有关业务科室,负责国家、市级、区级各类科技项目的申报、受理、初审等项目管理工作,推进政策落实工作。
2、对于经科技部、市科委批准列入计划范畴或科技产业化的项目实施跟踪、督查、协调、促进等辅助管理工作。
3、对本中心负责管理的项目进展情况,负责年度统计与分析等辅助决策工作。
4、依托“一门式”服务窗口,推进区级“网上政务大厅”科技服务标准化建设。
5、组织开展国家、市级、区级产业政策的咨询、宣传和培训指导。
6、整合区域科技创新服务功能和资源,培育区内科技中介服务产业,推进科技创新服务体系建设。
7、承接上海市工程类中级技术职称申报工作,并做好形式审查及证书发放工作。
8、开展科技需求和成果的对接,促进技术转移和转化等合作交流工作。
9、开展调查研究,寻找机遇,合理利用社会资源,促进优化组合,开展有利于本区科技产业化发展的公益性工作。
10、承办区科委交办的其他工作。
二、机构设置
上海市嘉定区科技创新服务中心无内设机构。
第二部分 上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 318.51 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 291.55 | |
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.6 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 17.26 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 9 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 318.51 | 本年支出合计 | 318.41 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 0.1 | |
总计 | 318.51 | 总计 | 318.51 |
2016年度收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 318.51 | 318.51 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 291.65 | 291.65 | ||||||||
206 | 05 | 科技条件与服务 | 8 | 8 | |||||||
206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 8 | 8 | ||||||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 283.65 | 283.65 | |||||||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 283.65 | 283.65 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 0.6 | 0.6 | |||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.6 | 0.6 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.26 | 17.26 | ||||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 17.26 | 17.26 | |||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 17.26 | 17.26 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 9 | 9 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 9 | 9 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9 | 9 |
2016年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 318.41 | 302.41 | 16 | ||||
206 | 科学技术支出 | 291.55 | 275.55 | 16 | ||||||
206 | 05 | 科技条件与服务 | 8 | 8 | ||||||
206 | 05 | 99 | 其它科技条件与服务支出 | 8 | 8 | |||||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 283.55 | 275.55 | 8 | |||||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 283.55 | 275.55 | 8 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.6 | 0.6 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 0.6 | 0.6 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.6 | 0.6 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.26 | 17.26 | |||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 17.26 | 17.26 | ||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 17.26 | 17.26 | |||||
221 | 住房保障支出 | 9 | 9 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 9 | 9 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9 | 9 |
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 318.51 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | 291.55 | 291.55 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 0.6 | 0.6 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 17.26 | 17.26 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 9 | 9 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 318.51 | 本年支出合计 | 318.41 | 318.41 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.1 | 0.1 | ||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 318.51 | 总计 | 318.51 | 318.51 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
206 | 科学技术支出 | 291.55 | 275.55 | 16 | ||
206 | 05 | 科技条件与服务 | 8 | 8 | ||
206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 8 | 8 | |
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 283.55 | 275.55 | 8 | |
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 283.55 | 275.55 | 8 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.6 | 0.6 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 0.6 | 0.6 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.6 | 0.6 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.26 | 17.26 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 17.26 | 17.26 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 17.26 | 17.26 | |
221 | 住房保障支出 | 9 | 9 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 9 | 9 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9 | 9 | |
合计 | 318.41 | 302.41 | 16 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 267.76 | 267.76 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 32.53 | 32.53 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 6.29 | 6.29 | |
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 36.44 | 36.44 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 9.91 | 9.91 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 131.14 | 131.14 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.27 | 25.27 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 26.18 | 26.18 | |
302 | 商品和服务支出 | 20.62 | 20.62 | ||
302 | 01 | 办公费 | 9.35 | 9.35 | |
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | |||
302 | 05 | 水费 | |||
302 | 06 | 电费 | |||
302 | 07 | 邮电费 | 0.53 | 0.53 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 0.11 | 0.11 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | |||
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | 0.14 | 0.14 | |
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | 0.04 | 0.04 | |
302 | 28 | 工会经费 | 0.65 | 0.65 | |
302 | 29 | 福利费 | 0.5 | 0.5 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 9.3 | 9.3 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.04 | 9.12 | 4.92 | |
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | 0.6 | 0.6 | |
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 9.12 | 9.12 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.18 | 4.18 | |
310 | 其他资本性支出 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | |||
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 302.42 | 276.88 | 25.54 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
注:上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度收入总计为318.51万元、支出总计为318.51万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加22.16万元。主要原因:部分人员经费调整增加、公用经费减少。
二、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度收入合计318.51万元,其中:财政拨款收入318.51万元,占100%。
三、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度支出合计318.41万元,其中:基本支出302.41万元,占95%;项目支出16万元,占5%。
四、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度财政拨款收支总决算318.51万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加22.16万元,增长7%。主要原因:部分人员经费调整增加、公用经费减少。
五、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出318.41万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加22.06万元,增长7%。主要原因:部分人员经费调整增加、公用经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出318.41万元,主要用于以下方面:科学技术支出291.55万元,占91.6%;社会保障和就业支出0.6万元,占0.2%;医疗卫生与计划生育支出17.26,占5.4%;住房保障支出9万元,占2.8%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为307.78万元,支出决算为318.41万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。其中:
1、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)8万元。主要用于:其它科技条件与服务支出。年初预算为14万元,支出决算为8万元,完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算。
2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)283.55万元。主要用于:其他科学技术支出。年初预算为267.92万元,支出决算为283.55万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因:调整预算。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.6万元。主要用于:事业单位离退休。年初预算为1.49万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)17.26万元。主要用于:事业单位医疗。年初预算为16.37万元,支出决算为17.26万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因:调整预算。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9万元。主要用于:住房公积金。年初预算为8万元,支出决算为9万元,完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因:调整预算。
六、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出302.42万元,包括人员经费276.88万元,公用经费25.54万元。基本支出中:
1、工资福利支出267.76万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出20.62万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
3、对个人和家庭的补助14.04,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度无“三公”经费预算财政拨款支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度无“三公”经费预算财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市嘉定区科技创新服务中心无车辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况。
上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分 名词解释
上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度无相关情况说明。