索引号: 发布机构: 区科委
发文日期: 2017年08月04日 主题分类: 部门决算
关键词:

上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度部门决算

发布时间:2017-08-04 浏览次数: 【字体:

 

第一部分    上海市嘉定区科技创新服务中心单位概况

 

一、主要职能

1、在区科委领导下,配合有关业务科室,负责国家、市级、区级各类科技项目的申报、受理、初审等项目管理工作,推进政策落实工作。

2、对于经科技部、市科委批准列入计划范畴或科技产业化的项目实施跟踪、督查、协调、促进等辅助管理工作。

3、对本中心负责管理的项目进展情况,负责年度统计与分析等辅助决策工作。

4、依托“一门式”服务窗口,推进区级“网上政务大厅”科技服务标准化建设。

5、组织开展国家、市级、区级产业政策的咨询、宣传和培训指导。

6、整合区域科技创新服务功能和资源,培育区内科技中介服务产业,推进科技创新服务体系建设。

7、承接上海市工程类中级技术职称申报工作,并做好形式审查及证书发放工作。

8、开展科技需求和成果的对接,促进技术转移和转化等合作交流工作。

9、开展调查研究,寻找机遇,合理利用社会资源,促进优化组合,开展有利于本区科技产业化发展的公益性工作。

10、承办区科委交办的其他工作。

二、机构设置

上海市嘉定区科技创新服务中心无内设机构


第二部分    上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

318.51

一、一般公共服务支出


  其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营收入


五、教育支出


五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出

291.55

六、其他收入


七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

0.6



九、医疗卫生与计划生育支出

17.26



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

9



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出


本年收入合计

318.51

本年支出合计

318.41

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余

0.1

总计

318.51

总计

318.51


 

2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

318.51 

318.51 







206



科学技术支出

291.65 

291.65 







206

05


科技条件与服务

8 

8 







206

05

99

其他科技条件与服务支出

8

8







206

99


其他科学技术支出

283.65

283.65







206

99

99

其他科学技术支出

283.65

283.65







208



社会保障和就业支出

0.6

0.6







208

05


行政事业单位离退休

0.6

0.6







208

05

02

事业单位离退休

0.6

0.6







210



医疗卫生与计划生育支出

17.26

17.26







210

05


医疗保障

17.26

17.26







210

05

02

事业单位医疗

17.26

17.26







221



住房保障支出

9

9







221

02


住房改革支出

9

9







221

02

01

住房公积金

9

9







 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

318.41

302.41

16





206



科学技术支出

291.55

275.55

16





206

05


科技条件与服务

8


8





206

05

99

其它科技条件与服务支出

8


8





206

99


其他科学技术支出

283.55

275.55

8





206

99

99

其他科学技术支出

283.55

275.55

8





208



社会保障和就业支出

0.6

0.6






208

05


行政事业单位离退休

0.6

0.6






208

05

02

事业单位离退休

0.6

0.6






210



医疗卫生与计划生育支出

17.26

17.26






210

05


医疗保障

17.26

17.26






210

05

02

事业单位医疗

17.26

17.26






221



住房保障支出

9

9






221

02


住房改革支出

9

9






221

02

01

住房公积金

9

9






 


 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

318.51 

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出

291.55

291.55




七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

0.6

0.6




九、医疗卫生与计划生育支出

17.26

17.26




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

9

9




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出




本年收入合计

318.51 

本年支出合计

 318.41

318.41


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余

0.1

0.1


      一般公共预算财政拨款






      政府性基金预算财政拨款






总计

318.51 

总计

 318.51

318.51


 

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

206



科学技术支出

291.55

275.55

16

206

05


科技条件与服务

8


8

206

05

99

其他科技条件与服务支出

8


8

206

99


其他科学技术支出

283.55

275.55

8

206

99

99

其他科学技术支出

283.55

275.55

8

208



社会保障和就业支出

0.6

0.6


208

05


行政事业单位离退休

0.6

0.6


208

05

02

事业单位离退休

0.6

0.6


210



医疗卫生与计划生育支出

17.26

17.26


210

05


医疗保障

17.26

17.26


210

05

02

事业单位医疗

17.26

17.26


221



住房保障支出

9

9


221

02


住房改革支出

9

9


221

02

01

住房公积金

9

9


合计

318.41

302.41

16

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301


工资福利支出

267.76

267.76


301

01

  基本工资

32.53

32.53


301

02

  津贴补贴

6.29

6.29


301

03

  奖金




301

04

  其他社会保障缴费

36.44

36.44


301

06

  伙食补助费

9.91

9.91


301

07

  绩效工资

131.14

131.14


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

25.27

25.27


301

09

职业年金缴费




301

99

  其他工资福利支出

26.18

26.18


302


商品和服务支出

20.62


20.62

302

01

  办公费

9.35


9.35

302

02

  印刷费




302

03

  咨询费




302

04

  手续费




302

05

  水费




302

06

  电费




302

07

  邮电费

0.53


0.53

302

08

  取暖费




302

09

  物业管理费




302

11

  差旅费

0.11


0.11

302

12

  因公出国(境)费用




302

13

  维修(护)费




302

14

  租赁费




302

15

  会议费




302

16

  培训费

0.14


0.14

302

17

  公务接待费




302

18

  专用材料费




302

24

  被装购置费




302

25

  专用燃料费




302

26

  劳务费




302

27

  委托业务费

0.04


0.04

302

28

  工会经费

0.65


0.65

302

29

  福利费

0.5


0.5

302

31

  公务用车运行维护费




302

39

  其他交通费用

9.3


9.3

302

40

  税金及附加费用




302

99

  其他商品和服务支出




303


对个人和家庭的补助

14.04

9.12

4.92

303

01

  离休费




303

02

  退休费

0.6


0.6

303

03

  退职(役)费




303

04

  抚恤金




303

05

  生活补助




303

07

  医疗费




303

08

  助学金




303

09

  奖励金

0.14


0.14

303

11

  住房公积金

9.12

9.12


303

12

  提租补贴




303

13

  购房补贴




303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

4.18


4.18

310


其他资本性支出




310

02

  办公设备购置




310

03

  专用设备购置




310

07

  信息网络及软件购置更新




310

13

  公务用车购置




310

19

  其他交通工具购置




310

99

  其他资本性支出




合计

302.42

276.88

25.54

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数














 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出





























合计




注:上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度收入总计为318.51万元、支出总计为318.51万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加22.16万元。主要原因:部分人员经费调整增加、公用经费减少。

二、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度收入合计318.51万元,其中:财政拨款收入318.51万元,占100%。

三、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度支出合计318.41万元,其中:基本支出302.41万元,占95%;项目支出16万元,占5%。

四、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度财政拨款收支总决算318.51万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加22.16万元,增长7%。主要原因:部分人员经费调整增加、公用经费减少。

五、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出318.41万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加22.06万元,增长7%。主要原因:部分人员经费调整增加、公用经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出318.41万元,主要用于以下方面:科学技术支出291.55万元,占91.6%;社会保障和就业支出0.6万元,占0.2%;医疗卫生与计划生育支出17.26,占5.4%;住房保障支出9万元,占2.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为307.78万元,支出决算为318.41万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。其中:

1、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)8万元。主要用于:其它科技条件与服务支出。年初预算为14万元,支出决算为8万元,完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算。

2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)283.55万元。主要用于:其他科学技术支出。年初预算为267.92万元,支出决算为283.55万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因:调整预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.6万元。主要用于:事业单位离退休。年初预算为1.49万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)17.26万元。主要用于:事业单位医疗。年初预算为16.37万元,支出决算为17.26万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因:调整预算。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9万元。主要用于:住房公积金。年初预算为8万元,支出决算为9万元,完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因:调整预算。

 

六、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出302.42万元,包括人员经费276.88万元,公用经费25.54万元。基本支出中:

1、工资福利支出267.76万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出20.62万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助14.04,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度无“三公”经费预算财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度无“三公”经费预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231上海市嘉定区科技创新服务中心无车辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况。

上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。


第四部分    名词解释

 

上海市嘉定区科技创新服务中心2016年度无相关情况说明。