索引号: | 发布机构: | 区科委 | |
发文日期: | 2017年08月04日 | 主题分类: | 部门决算 |
关键词: |
上海市嘉定区科学技术委员会2016年度部门决算
第一部分 上海市嘉定区科学技术委员会概况
一、主要职能
(一)区科学技术委员会主要职责
1.贯彻执行有关科技、信息化、知识产权和地震工作的方针、政策和法律、法规、规章,结合本区实际,组织实施和监督检查。
2.根据本区国民经济和社会发展总体规划,制定本区科技、信息化、知识产权、科学普及、地震工作中长期规划、发展战略、工作计划、管理办法等,并组织实施和协调推进。
3.负责本区科技创新发展的组织和协调,促进科技和金融结合、科技与文化发展融合。牵头建立健全区域科技创新服务体系,推动区域自主创新。
4.优化科技创新创业环境,整合区域内创新资源,促进共享。负责创新创业载体建设,推动科技孵化载体培育,促进大众创业、万众创新。
5.研究出台科技创新扶持政策,促进高新技术产业、科技企业发展;推动生物医药等战略性新兴产业基地建设和试点示范,促进新兴产业发展。
6.研究制定张江嘉定园发展规划并组织实施;指导张江嘉定园各板块、子园区建设与发展;负责协调落实市、区两级张江管委会的各项工作任务。
7.负责联系、服务驻区高校和科研院所;推进产学研合作,促进科技成果转化;加强产学研合作创新联盟建设和管理;协助落实科技人才相关政策。
8.推进知识产权战略的实施,促进区域知识产权的创造、运用、管理和保护;组织开展知识产权相关法律法规的宣传和培训工作;推进知识产权示范工程建设;推动专利技术转化、成果运用和产业化。
9.负责高新技术企业的培育和发展工作,做好国家、市级、区级各类科技项目的申报、受理、跟踪、协调和监督等工作;配合上级部门做好高新技术企业、技术先进型服务企业、技术合同登记等科技认定基础工作;承担科技奖励、成果登记等科技成果管理职能;会同其他部门组织科技和信息产业的统计工作。
10.负责本区信息化建设的统筹、规划和协调推进;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的科技创新和信息化应用;推进智慧城市建设和电子政务建设。
11.负责本区信息基础设施建设的管理和协调。负责本区信息化项目的评审批复、计划编制、验收管理和绩效评价,协助编制科技与信息化专项资金预算;指导和协调信息安全防范工作;配合处理网络与信息安全重大事件。
12.负责社会公共信息资源共享的协调管理,加快政府信息资源开发利用;推动建立面向个人和企业、覆盖社会经济生活各个方面的社会诚信体系,组织协调信用信息资源的开发和共享。
13.负责无线电、地震应急管理等工作。
14.负责有关行政诉讼应诉及行政复议事务办理工作。
15.承办区政府交办的其他事项。
(二)区科学技术协会主要任务
1.普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,提高公民科学素质。
2.负责基层科协、所属学会的组织建设和工作指导。
3.大力实施创新驱动助力工程。
4.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。
5.团结、凝聚科技工作者;反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益。
6.协助做好对授权管理的学会的管理、监督等工作。
7.承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,上海市嘉定区科学技术委员会设9个内设机构,包括:办公室、综合管理科、科技发展科、创新服务科、知识产权管理科、产学研推进科、园区管理科、科普科、信息化推进科。
第二部分 上海市嘉定区科学技术委员会2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 8852.61 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 10662.97 | |
六、其他收入 | 2002.97 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 6.52 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 30.98 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 154.50 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 10855.58 | 本年支出合计 | 10854.97 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 290 | 年末结转和结余 | 290.61 |
总计 | 11145.58 | 总计 | 11145.58 |
2016年度收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 10855.58 | 8852.61 | 2002.97 | |||||
206 | 科学技术支出 | 10663.58 | 8660.60 | 2002.97 | |||||||
206 | 01 | 科学技术管理事务 | 783.03 | 783.03 | |||||||
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 749.75 | 749.75 | ||||||
206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 6.14 | 6.14 | ||||||
206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 27.14 | 27.14 | ||||||
206 | 04 | 技术研究与开发 | 1369.24 | 629.24 | 740 | ||||||
206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 1369.24 | 629.24 | 740 | |||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 936.86 | 936.86 | |||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 876.86 | 876.86 | ||||||
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 60 | 60 | ||||||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 7574.43 | 6311.46 | 1262.97 | ||||||
206 | 99 | 01 | 科技奖励 | 59.99 | 19.99 | 40 | |||||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 7514.44 | 6291.46 | 1222.97 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.52 | 6.52 | ||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 6.52 | 6.52 | |||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.52 | 6.52 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.98 | 30.98 | ||||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 30.98 | 30.98 | |||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 30.98 | 30.98 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 154.50 | 154.5 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 154.50 | 154.5 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.17 | 54.17 | ||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 100.33 | 100.33 |
2016年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 10854.97 | 947.53 | 9907.44 | ||||
206 | 科学技术支出 | 10662.97 | 755.52 | 9907.44 | ||||||
206 | 01 | 科学技术管理事务 | 782.66 | 755.52 | 27.14 | |||||
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 749.38 | 749.38 | |||||
206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 6.14 | 6.14 | |||||
206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 27.14 | 27.14 | |||||
206 | 04 | 技术研究与开发 | 1368.99 | 1368.99 | ||||||
206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 1368.99 | 1368.99 | |||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 936.86 | 936.86 | ||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 876.86 | 876.86 | |||||
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 60 | 60 | |||||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 7574.43 | 7574.43 | ||||||
206 | 99 | 01 | 科技奖励 | 59.99 | 59.99 | |||||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 7514.44 | 7514.44 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.52 | 6.52 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 6.52 | 6.52 | ||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.52 | 6.52 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.98 | 30.98 | |||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 30.98 | 30.98 | ||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 30.98 | 30.98 | |||||
221 | 住房保障支出 | 154.5 | 154.5 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 154.5 | 154.5 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.17 | 54.17 | |||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 100.33 | 100.33 |
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 8852.61 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | 8659.99 | 8659.99 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 6.52 | 6.52 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 30.98 | 30.98 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 154.50 | 154.50 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 8852.61 | 本年支出合计 | 8852 | 8852 | |
年初财政拨款结转和结余 | 290 | 年末财政拨款结转和结余 | 290.61 | 290.61 | |
一般公共预算财政拨款 | 290 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 9142.61 | 总计 | 9142.61 | 9142.61 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
206 | 科学技术支出 | 8659.99 | 755.52 | 7904.46 | ||
206 | 01 | 科学技术管理事务 | 782.66 | 755.52 | 27.14 | |
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 749.38 | 749.38 | |
206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 6.14 | 6.14 | |
206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 27.14 | 27.14 | |
206 | 04 | 技术研究与开发 | 628.99 | |||
206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 628.99 | 628.99 | |
206 | 07 | 科学技术普及 | 936.86 | 936.86 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 876.86 | 876.86 | |
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 60 | 60 | |
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 6311.46 | 6311.46 | ||
206 | 99 | 01 | 科技奖励 | 19.99 | 19.99 | |
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 6291.46 | 6291.46 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.52 | 6.52 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 6.52 | 6.52 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.52 | 6.52 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.98 | 30.98 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 30.98 | 30.98 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 30.98 | 30.98 | |
221 | 住房保障支出 | 154.5 | 154.5 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 154.5 | 154.5 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.17 | 54.17 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 100.33 | 100.33 | |
合计 | 8852.00 | 947.53 | 7904.46 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 660.4 | 660.4 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 67.24 | 67.24 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 376.01 | 376.01 | |
301 | 03 | 奖金 | 98.41 | 98.41 | |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 38.61 | 38.61 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 33.1 | 33.1 | |
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.54 | 44.54 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.46 | 2.46 | |
302 | 商品和服务支出 | 116.01 | 116.01 | ||
302 | 01 | 办公费 | 30.54 | 30.54 | |
302 | 02 | 印刷费 | 1.44 | 1.44 | |
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | |||
302 | 05 | 水费 | |||
302 | 06 | 电费 | |||
302 | 07 | 邮电费 | 3.74 | 3.74 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 3.60 | 3.60 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 0.66 | 0.66 | |
302 | 14 | 租赁费 | 2.65 | 2.65 | |
302 | 15 | 会议费 | 1.83 | 1.83 | |
302 | 16 | 培训费 | 5.75 | 5.75 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 2.38 | 2.38 | |
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 6.25 | 6.25 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 11.21 | 11.21 | |
302 | 28 | 工会经费 | 1.5 | 1.5 | |
302 | 29 | 福利费 | 9.07 | 9.07 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.65 | 0.65 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 33.42 | 33.42 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.25 | 1.25 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 170.33 | 154.5 | 15.83 | |
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | 6.52 | 6.52 | |
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | 0.51 | 0.51 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 54.17 | 54.17 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | 100.33 | 100.33 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.8 | ||
310 | 其他资本性支出 | 0.78 | 0.78 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 0.78 | 0.78 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 947.53 | 814.92 | 132.61 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 116.79 |
8.8 | 3.03 | 2.8 | 0.65 | 2.8 | 0.65 | 6 | 2.38 |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
注:上海市嘉定区科学技术委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区科学技术委员会2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区科学技术委员会2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区科学技术委员会2016年度收入总计为11145.58万元、支出总计为11145.58万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加1874.5万元。主要原因:增加了部分专项。
二、关于上海市嘉定区科学技术委员会2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区科学技术委员会2016年度收入合计10855.58万元,其中:财政拨款收入8852.61万元,占81.55%;其他收入2002.97万元,占18.45%。
三、关于上海市嘉定区科学技术委员会2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区科学技术委员会2016年度支出合计10854.97万元,其中:基本支出947.53万元,占8.73%;项目支出9907.44万元,占91.27%。
四、关于上海市嘉定区科学技术委员会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区科学技术委员会2016年度财政拨款收支总决算8852.61万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少16.25万元,减少0.18%。主要原因:部分专项调减。
五、关于上海市嘉定区科学技术委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区科学技术委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出8852万元,占本年支出合计的81.55%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加68.33万元,增长0.78%。主要原因:调增部分专项。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区科学技术委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出8852万元,主要用于以下方面:科学技术支出8659.99万元,占97.83%;社会保障和就业支出6.52万元,占0.07%;医疗卫生与计划生育支出30.98万元,占0.35%;住房保障支出154.5万元,占1.75%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区科学技术委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10846.18万元,支出决算为8852万元,完成年初预算的81.61%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目调减。其中:
1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)749.38万元。主要用于:行政单位的基本支出。年初预算为803.54万元,支出决算为749.38万元,完成年初预算的93.26%。决算数小于预算数的主要原因:日常开支节约。
2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)6.14万元。主要用于:行政单位的其他项目支出。年初预算为10万元,支出决算为6.14万元,完成年初预算的61.4%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目专项调减。
3、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)27.14万元。主要用于:其他用于科学技术管理事务方面的支出。年初预算为29万元,支出决算为27.14万元,完成年初预算的93.59%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目专项调减。
4、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)628.99万元。主要用于:其他技术研究与开发方面的支出。年初预算为830万元,支出决算为628.99万元,完成年初预算的75.78%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目专项调减。
5、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)876.86万元。主要用于:开展科普活动的支出。年初预算为891万元,支出决算为876.86万元,完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目专项调减。
6、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)60万元。主要用于:其他科学技术普及方面的支出。年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%。
7、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)19.99万元。主要用于:科学技术奖励方面的支出。年初预算为286万元,支出决算为19.99万元,完成年初预算的6.99%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目专项调减。
8、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)6291.46万元。主要用于:其他科学技术支出中用于科技方面的支出。年初预算为7854.44万元,支出决算为6291.46万元,完成年初预算的80.10%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目专项调减。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)6.52万元。主要用于:实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为8.6万元,支出决算为6.52万元,完成年初预算的75.81%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员活动费等其他费用支出减少。
10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)30.98万元。主要用于:集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为42.48万元,支出决算为30.98万元,完成年初预算的72.93%。决算数小于预算数的主要原因:医疗保险缴费调整。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)54.17万元。主要用于:行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为31.12万元,支出决算为54.17万元,完成年初预算的174.07%。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素,7月公积金调整。
12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)100.33万元。年中增加相关住房改革支出。年初预算为零万元,支出决算为100.33万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素。
六、关于上海市嘉定区科学技术委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区科学技术委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出947.53万元,包括人员经费814.92万元,公用经费132.61万元。基本支出中:
1、工资福利支出660.4万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费等支出。
2、商品和服务支出116.01万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费等支出。
3、对个人和家庭的补助支出170.33万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等支出。
4、其他资本性支出0.78万元,主要用于:办公设备购置等支出。
七、关于上海市嘉定区科学技术委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区科学技术委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.8万元,支出决算为3.03万元,完成预算的34.43%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为0.65万元,完成预算的23.21%;公务接待费支出决算为2.38万元,完成预算的39.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:三公经费开支减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少12.99万元,降低81.09%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.24万元,降95.32%;公务接待费支出决算增加0.26万元,增长12.26%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度未购置新公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是按实支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算0.65万元,占21.45%;公务接待费支出决算2.38万元,占78.55%。具体情况如下:
1、公务用车购置及运行维护费支出0.65万元。其中:
公务用车运行维护支出0.65万元。主要用于单位公务用车的日常保险、燃料等支出。2016年,上海市嘉定区科学技术委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
2、公务接待费支出2.38万元。其中:
国内公务接待支出2.38万。主要用于来访人员接待等经费支出,公务接待26批次、310人次。
八、关于上海市嘉定区科学技术委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区科学技术委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区科学技术委员会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市嘉定区科学技术委员会机关运行经费支出116.79万,比2015年度减少31.85万元,降低21.43%。主要原因是行政机关日常经费开支节约。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)49.16万元,其中:服务采购金额49.16万元。
2016年度无本部门面向中小企业预留政府采购项目。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市嘉定区科学技术委员会共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况。
上海市嘉定区科学技术委员会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额354万元,平均得分79.89分。无绩效评级为“优”的项目;绩效评级为“良”的项目1个;无绩效评级为“合格”的项目;无绩效评级为“不合格”的项目。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称 | 2015年度信息化项目第三方咨询服务费用 |
预算金额 | 354万元 |
评价分值 | 79.89 |
评价结论 | 良 |
主要绩效 | 项目完成了招标采购目标,满足了政府投资信息化项目的需求 |
存在问题 | 预算工作有待改进,政府采购个别环节有待完善 |
整改建议 | 招标文件个别条款欠妥 |
整改情况 | 在下次招标采购过程中根据专家意见进行整改 |
第四部分 名词解释
上海市嘉定区科学技术委员会2016年度无相关情况说明。